审计处
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部门简介
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负责全校内部审计工作及责拟签订合同的合法性审查。

1.组织制定学院内部审计规章制度。

2.组织实施具体审计事项。

3.组织督查审计整改工作。

4.负责拟签订合同的合法性审查。

5.负责审计档案的归档工作。

6.负责开展审计业务咨询等服务工作。

7.负责本部门党风廉政建设及队伍建设工作。


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